Будет ли штраф за опоздание с уведомлением об исчисленных налогах?

С переходом на систему Единого налогового платежа (ЕНП) и Единого налогового счета (ЕНС) у налогоплательщиков появилось множество вопросов. Один из самых распространенных — грозит ли штраф за несвоевременную подачу уведомления об исчисленных налогах?
Ранее компании и предприниматели использовали платежные поручения для уплаты налогов, однако с 2023 года ФНС ввела новую систему, в которой уведомления об исчисленных налогах стали обязательными для корректного списания средств с ЕНС. Теперь без уведомления налоговая просто не сможет зачесть налог в счет погашения обязательств.
ФНС: штрафа за опоздание не будет, но последствия возможны
ФНС в официальном письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 разъяснила, что несвоевременная подача уведомления не является налоговым правонарушением, поэтому штраф за это не предусмотрен.
Однако важно понимать, что даже при отсутствии штрафа опоздание с подачей уведомления может привести к серьезным последствиям:
- Зачисленные средства останутся «замороженными» на ЕНС — без поданного уведомления налоговая служба не сможет списать нужную сумму в счет уплаты налога. Это приведет к возникновению формальной задолженности, а значит, к начислению пеней.
- Возможные сбои в работе с контрагентами — наличие задолженности может стать причиной блокировки счетов, отказа в госзакупках или приостановки контрактов с партнерами.
- Повышенное внимание со стороны налоговой — задержки в отчетности могут вызвать дополнительные вопросы у инспекторов и увеличить вероятность налоговых проверок.
- Дополнительные временные и финансовые затраты — исправление ошибок, взаимодействие с налоговой и восстановление платежей потребует лишних усилий и, возможно, расходов на услуги налоговых консультантов.
Как избежать проблем с подачей уведомлений?
Хотя ФНС не штрафует за опоздание, ошибки в учете налогов могут обойтись дорого. Чтобы избежать финансовых потерь, рекомендуется:
- Своевременно отслеживать сроки подачи уведомлений и формировать их в соответствии с требованиями налоговой службы.
- Правильно рассчитывать суммы налогов для внесения корректных данных в уведомление
- Проводить регулярный аудит расчетов по налогам, чтобы избежать ситуаций, когда уведомление подано, но сумма на ЕНС недостаточна.
- Автоматизировать учет налогов или воспользоваться профессиональными бухгалтерскими услугами.
Закажите профессиональное бухгалтерское сопровождение и будьте уверены в точности расчетов
Система ЕНП требует четкости в расчетах и своевременной подачи уведомлений. Если вы не хотите разбираться в сложностях налогового законодательства и рисковать начислением пеней, доверьте учет специалистам. Воспользуйтесь нашей услугой бухгалтерия и учет.
Наши услуги помогут вам:
- Подготовить и подать уведомления об исчисленных налогах в срок.
- Избежать ошибок при расчетах и заполнении налоговой отчетности.
- Гарантировать корректное распределение средств на ЕНС и исключить риски переплат или задолженностей.
- Сэкономить время и минимизировать налоговые риски, передав учет профессионалам.
СБИС Проверка контрагентов
Проверка партнёров перед сделкой, признаки дробления и риски по 115-ФЗ — до того, как ими заинтересуется ФНС.
Ещё по теме «Бизнес и господдержка»
-
Мораторий на штрафы по НДС для УСН: новая поддержка предпринимателей
Правительство России приняло важные меры для поддержки предпринимателей на упрощённой системе налогообложения (УСН), которые впервые становятся плательщиками НДС. С...
-
Введены ограничения для самозанятых: не все смогут ими остаться
Законопроект № 89199-8, который ограничивает возможности трудоустройства для иностранных граждан, был внесен на рассмотрение. Этот законопроект направлен на то, чтобы...
-
Добровольный отказ от дробления: как перейти на ОСН и получить налоговую амнистию
В письме № СД-4-3/3006@ от 21.03.2025 Федеральная налоговая служба (ФНС) России дала разъяснения по ключевому вопросу, волнующему многих предпринимателей: как...


